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制造费用期末不是结转了吗
- 1、制造费用期末余额要转入生产成本。因为生产成本=材料+人工+费用。2、生产成本在月末不一定要结转,有两种情况:一种是生产的产品全部完工,就全部结转;一种是存在在产品,就应该把总成本在完工产品和在产品之间分配,期末只结转完工产品的成本;3、制造费用及生产成本都是在资产负债表“存货”中体现。
能不能先结转损益再结转本期制造费用
- 不可以,制造费用是产品成本的组成部分,如果先结转损益,那么损益中的主营业务成本就会严重失法尝瘁妒诓德搭泉但沪实,从而造成经营结果错误。
分配结转制造费用做什么凭证
- 用友结转成本的时候应该注意一下,它并不一定把所有的损益科目自动结转。这要单独再设置的。
制造费用的工资结转?
- 当月工程部人员工资63000,当月发生的工程项目总计570000,在结转生产成本时,我是用63000570000=0.11,然后用0.11*每个工程项目费用金额。这样做对不对?
- 对的。 就是这样 。
用友U8制造费用怎么结转到一张凭证上
- 现在都是一个科目结转一张凭证,请问怎么能结转到一张凭证上呀
- 可以使用自定义结转功能。按你的结转要求,借方科目有几个,分配比例多少?贷方科目就是制造费用的明细科目啦,有几个明细子目,逐个科目写结转的取数公式。有几列(辅助项目)需要写参数的都写进去。 供参考。。
会计,就是我冲销了上个月的管理制造费用的凭证,这个重新做了一张,那我上个月冲销凭证已经结转的怎么办
- 这个月费用余额为负了, 是不是期末时 借 冲销的费用 贷 本年利润
- 上个月的不用管它。本月正常结转就行(结转那个负数)
上个月(有抵扣联的X未到),但当时我做的分录是 借 制造费用 贷 银行存款 上月已结转 那本月已
- 上个月(有抵扣联的X未到),但当时我做的分录是 借 制造费用 贷 银行存款 上月已结转 那本月已收到X 该怎么做分录 非常紧急 谢谢!
- 收到的X和上个月做账的金额有差额么?如果没差额,本月就不用继续做分录。
(12)上个月(有抵扣联的X未到),但当时我做的分录是 借 制造费用 贷 银行存款 上月已结转 那本月已…
- (12)上个月(有抵扣联的X未到),但当时我做的分录是 借 制造费用 贷 银行存款 上月已结转 那本月已收到X 该怎么做分录 非常紧急
- 您上个月做的那笔分录是依据这张未到的X做的,所以这张X应该是上个月“借 制造费用 贷 银行存款”的附件,把这张X贴在那个凭证后面就行了,本月不用再做了,否则会重复记账。